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请问:在"增值税纳税申报表"中,缴纳上年12月的税...

那个所属期的“增值税申报表”? “增值税申报表”没有上年12月的税款要求你填写呀??我怎么没看见过?! 你说的是什么表?

相关说明: 因为我不清楚27栏的累计税额是加上了上年12月份的税额,要不要计进去? 包括上年12月的但不包括本月的 如果是计算当年的税负,用24栏的应纳税额 本年累计应纳税额合计(第24栏)ቯ栏和24栏是你当年累计的应交增值税。

《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份。 第30...

举个例子:2011年2月份申报的是1月份的增值税(假设15万),本年累计数这一列中应纳税合计就为(15万),期初未缴税额(假设20万为2010年12月应交的增值税),则本期已缴税额为20万(即2010年12月份的),这样子就出现了你说的情况(已交纳税额...

增值税纳税申报表的第25行-----36行是系统自动算出的,你不用填写。 这张表你只要填2行销售额(无税) 11行(销项税) 12行(进项税) 其他数据系统自动计算。 本月进项大于销项,大于的金额在表20行期末留抵税额反映,下个月在表13行上期留抵税...

增值税纳税申报表中的第6栏(纳税检查调整的销售额)主要是填报本期因税务、财政、审计部门检查、并按适用税率计算调整的应税货物和应税劳务的销售额;而不填报纳税人自查要调增销售额。自查要调增销售额应当第2栏“应税货物销售额”栏数据。

增值税申报表是软件自动生成的,当月缴纳上月税额时只要把第30栏“本期缴纳上期应纳税额”填入第25栏数字就可以。本年累计数栏不用录入的

到你们的国税网上办税大厅上面可以打印的。 进入国税网---点击申报征收---到申征收-查询---选择凭证种类(增值税)---选择所属期(2011年12月1日-2011年12月31日)---查询---查询结果---点击凭证序号----就可以看到申报表了,然后点申报表下面的...

财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知 财税〔2012〕15号 各盛自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局: 为减轻纳税人负担,经国务院批准,自2011年1...

一般来说,第36项应该是空着的,除非是你公司被查账后要求进行补税,但从金额来看,肯定不是,因为上月填的不正确,1月份就不要填了。 你去看一下上个月的报表,24项是多少,再看看本月账上是不是已经交了,本月应交的数是怎么算出来的?是本月2...

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